A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.7.2024
poplatok za uloženie KO
Detail faktúry
Číslo | 1109 |
---|---|
Číslo interné | 1109 |
Predmet | poplatok za uloženie KO |
Cena | 148,64 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 31898734 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
Dátum doručenia | 19.7.2024 |
Dátum splatnosti | 29.7.2024 |
Dátum úhrady | 23.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
23.7.2024
futbalová časomiera
Detail faktúry
Číslo | 1108 |
---|---|
Číslo interné | 1108 |
Predmet | futbalová časomiera |
Cena | 798 € |
Dodávateľ | MOSK s.r.o., Konštantínova 6, Prešov |
Dodávateľ IČO | 48111821 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
Dátum doručenia | 16.7.2024 |
Dátum splatnosti | 29.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
23.7.2024
ND mulčovač
Detail faktúry
Číslo | 1107 |
---|---|
Číslo interné | 1107 |
Predmet | ND mulčovač |
Cena | 516 € |
Dodávateľ | AJFA+AVIS s.r.o., Šibeničná 20, Žilina |
Dodávateľ IČO | 31602436 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 16.7.2024 |
Dátum doručenia | 18.7.2024 |
Dátum splatnosti | 23.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
23.7.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1106 |
---|---|
Číslo interné | 1106 |
Predmet | BRKO |
Cena | 80,74 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 19.7.2024 |
Dátum doručenia | 19.7.2024 |
Dátum splatnosti | 23.7.2024 |
Dátum úhrady | 19.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
8.7.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 1105 |
---|---|
Číslo interné | 1105 |
Predmet | pausal, internet, pevná linka |
Cena | 93,78 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 8.7.2024 |
Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
Dátum úhrady | 8.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
admin.práce žiadosť NFP- implementácia
Detail faktúry
Číslo | 1104 |
---|---|
Číslo interné | 1104 |
Predmet | admin.práce žiadosť NFP- implementácia |
Cena | 9990 € |
Dodávateľ | PONET MANUM S.R.O., M.Čulena 178/56, Kláštor pod Znievom |
Dodávateľ IČO | 53500164 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 3.7.2024 |
Dátum doručenia | 3.7.2024 |
Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
Dátum úhrady | 8.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
vývoz ko
Detail faktúry
Číslo | 1103 |
---|---|
Číslo interné | 1103 |
Predmet | vývoz ko |
Cena | 662,40 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 28.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.7.2024 |
Dátum splatnosti | 12.7.2024 |
Dátum úhrady | 8.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1102 |
---|---|
Číslo interné | 1102 |
Predmet | BRKO |
Cena | 387,78 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.7.2024 |
Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
Dátum úhrady | 8.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
POPLATOK SFZ
Detail faktúry
Číslo | 1101 |
---|---|
Číslo interné | 1101 |
Predmet | POPLATOK SFZ |
Cena | 240,40 € |
Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00687308 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
Dátum úhrady | 3.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
soza kosenie/vatra
Detail faktúry
Číslo | 1100 |
---|---|
Číslo interné | 1100 |
Predmet | soza kosenie/vatra |
Cena | 9,6 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
Dátum doručenia | 2.7.2024 |
Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
Dátum úhrady | 3.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas
Detail faktúry
Číslo | 1099 |
---|---|
Číslo interné | 1099 |
Predmet | paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas |
Cena | 59,17 € |
Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 0012119780 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
Dátum doručenia | 26.6.2024 |
Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
Dátum úhrady | 26.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
práce s montážnou plošinou
Detail faktúry
Číslo | 1098 |
---|---|
Číslo interné | 1098 |
Predmet | práce s montážnou plošinou |
Cena | 191,40 € |
Dodávateľ | MRVANTRANS s.r.o., Dolné Rakovce 1923/35, TR |
Dodávateľ IČO | 53127323 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 15.6.2024 |
Dátum doručenia | 26.6.2024 |
Dátum splatnosti | 29.6.2024 |
Dátum úhrady | 26.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
inzercia hko
Detail faktúry
Číslo | 1097 |
---|---|
Číslo interné | 1097 |
Predmet | inzercia hko |
Cena | 72 € |
Dodávateľ | Petit Press a.s., Lazaretská 12, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35790253 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
Dátum doručenia | 26.6.2024 |
Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
Dátum úhrady | 26.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
8.7.2024
externá podpora
Detail faktúry
Číslo | 1096 |
---|---|
Číslo interné | 1096 |
Predmet | externá podpora |
Cena | 14,95 € |
Dodávateľ | MK hlas s.r.o., Bernolákobá 73/5, Sabinov |
Dodávateľ IČO | 45352305 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 21.6.2024 |
Dátum doručenia | 21.6.2024 |
Dátum splatnosti | 5.7.2024 |
Dátum úhrady | 1.7.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
26.6.2024
Faktúry školská jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 1032-1035 |
---|---|
Číslo interné | 1032-1035 |
Predmet | Faktúry školská jedáleň |
Cena | podľa rozpisu € |
Dodávateľ | podla rozpisu |
Dodávateľ IČO | podľa rozpisu |
Odberateľ | Obec Sklené- Školská jedáleň |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
Dátum doručenia | 26.6.2024 |
Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
Dátum úhrady | 26.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.6.2024 |
26.6.2024
faktúry školstvo
Detail faktúry
Číslo | 2034-2046 |
---|---|
Číslo interné | 2034-2046 |
Predmet | faktúry školstvo |
Cena | podľa rozpisu € |
Dodávateľ | podla rozpisu |
Dodávateľ IČO | podla rozpisu |
Odberateľ | Obec Sklené, Základná a Materská škola Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
Dátum doručenia | 26.6.2024 |
Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
Dátum úhrady | 26.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.6.2024 |
24.6.2024
uloženie KO
Detail faktúry
Číslo | 1095 |
---|---|
Číslo interné | 1095 |
Predmet | uloženie KO |
Cena | 163,58 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 31898734 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 14.6.2024 |
Dátum doručenia | 17.6.2024 |
Dátum splatnosti | 28.6.2024 |
Dátum úhrady | 17.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
24.6.2024
repre predmety
Detail faktúry
Číslo | 1094 |
---|---|
Číslo interné | 1094 |
Predmet | repre predmety |
Cena | 631,60 € |
Dodávateľ | Finery s.r.o., Zvolenská cesta 173, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 45279276 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 17.6.2024 |
Dátum doručenia | 17.6.2024 |
Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
Dátum úhrady | 20.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
24.6.2024
tonery
Detail faktúry
Číslo | 1093 |
---|---|
Číslo interné | 1093 |
Predmet | tonery |
Cena | 129,24 € |
Dodávateľ | Damedis s.r.o., Kaštanova 489/34, Brno |
Dodávateľ IČO | 26931664 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
Dátum doručenia | 11.6.2024 |
Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
Dátum úhrady | 11.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
24.6.2024
DHZ vybavenie oop dotácia
Detail faktúry
Číslo | 1092 |
---|---|
Číslo interné | 1092 |
Predmet | DHZ vybavenie oop dotácia |
Cena | 408,41 € |
Dodávateľ | Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, Revúca |
Dodávateľ IČO | 46566970 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
Dátum doručenia | 7.6.2024 |
Dátum splatnosti | 24.6.2024 |
Dátum úhrady | 7.6.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |